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你好举例说明我进项5000元销项是5200元(都是含税价)应该交多少钱的税?

作者:用户发布来源:工贸商业解答站发布时间:2019-1-11


帮帮忙哦呵,你好举例说明我进项5000元销项是5200元(都是含税价)应该交多少钱的税?谢谢哩!

你好,上月进项未认证,有销售额,*元,如何处理
大家看看你好举例说明我进项5000元销项是5200元呀张(都是含税价)应该交多少钱的税?*元的销项税,如果没有上期留抵或其他抵扣,只能按此销售额计提、申报、交纳增值税。取得的增值税专用发票,可以在360天内任何月份进行认证、抵扣。

你好,我这个月进项税*元,销项税*元,月。
你好,我这个月进项税*元,销项税*元,银行单子扣了上个月的增。
(1)交上月增值税 借:应交税费——未交增值税*1 贷:银行存款*1 (2)本月增值税处理 计算本月应交增值税=销项税*进项税*=*下月抵扣 借:应交税费——未交增值税*贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)*

比方说我6月份的增值税(进项税)是6000元,销项。
6月份的分录我知道怎么做, 7月份这样做分录对不对? 借:应交税金——应。
计提的时候是: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴税取得税票后记: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 未名明德


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